Организация, прием и контроль своевременного поступления первичной документации по поступлению, ТМЦ, ОС, услуг, расчетов с поставщиками и подрядчиками (в том числе с использованием ЭДО).
Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов.
Обработка необходимой первичной документации, полученной от поставщиков; (УПД, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ и т.д.).
Составление и прием первичных учетных документов по движению ОС, ТМЦ.
Отражение на счетах бухгалтерского учета банковских операций и расчетов с подотчетными лицами (1-2 А/о в месяц).
Контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности по поставщикам, проведение сверок с поставщиками и подрядчиками, контроль и составление актов сверки.
Формирование журнала учета полученных счетов-фактур, проверка записей НДС по книге покупок, формирование регламентных операций по НДС при закрытии месяца.
Подбор подтверждающих документов при проведении камеральных налоговых проверок по НДС.
Проведение инвентаризации расчетов с поставщиками и отражение результатов;
Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности. Контроль за сохранностью бухгалтерских документов и подготовка для передачи в архив.