Организация системы внутреннего контроля в структурных подразделениях Организации, в том числе контроля за выполнением требований локальных нормативных актов Организации.
Определение методологических подходов к процессам управления рисками и процедурам внутреннего контроля.
Разработка, согласование и актуализация локальных нормативных актов и методических документов Организации по управлению рисками и внутреннему контролю.
Координация деятельности структурных подразделений Организации по управлению рисками и внутреннему контролю.
Анализ предложения владельцев (совладельцев) рисков по определению предельно допустимых и пороговых уровней риска для отдельных рисков.
Формирование предложений о назначении владельцев (совладельцев) рисков из числа структурных подразделений Организации.
Анализ отчетности структурных подразделений Организации о реализовавшихся рисках, об использовании установленных лимитов на риск, о данных по контрагентам, о договорах с контрагентами, о финансовых инструментах, применяемых в Организации, о внутреннем контроле.
Согласование информации структурных подразделений Организации в части рисков и процессов внутреннего контроля в случае ее включения в отчетность, формируемую в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации.
Формирование сводной отчетности по рискам и процедурам внутреннего контроля для предоставления органам управления Организации и ПАО "Газпром".
Осуществление мониторинга реализации процессов управления рисками и процедур внутреннего контроля в Организации.
Формирование портфеля Ключевых рисков Организации.
Анализ ключевых рисков, предоставление результатов анализа органам управления Организации.
Организация проверки бизнес-процессов структурных подразделений Организации на предмет корректности применения ключевых показателей эффективности деятельности Организации в области управления рисками и внутреннего контроля, исполнения мероприятий по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
Планирование, проведение мероприятий по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
Согласование планов мероприятий по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
Совершенствование и развитие подходов, методов и инструментария процессов управления рисками и процедур внутреннего контроля бизнес-процессов.
Обеспечение подготовки предложений по развитию и повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Организация обучения работников в области управления рисками и внутреннего контроля, проведение консультаций; участие в разработке единых подходов в области внутреннего контроля, включая инструментарий для разработки, внедрения, выполнения и проверки процедур внутреннего контроля.
Рассмотрение отчетов внешних аудиторов по вопросам внутреннего контроля.
Осуществление мониторинга устранения выявленных внешним аудитором недостатков в области внутреннего контроля.
Контроль за исполнением поручений органов управления Организации по управлению рисками и внутреннему контролю.
Информирование руководства и руководителей структурных подразделений Организации о выявленных недостатках в области внутреннего контроля.
Мониторинг работы по устранению недостатков системы внутреннего контроля структурными подразделениями Организации.
Требования:
Образование: Высшее (экономическое; техническое)
Стаж работы по специальности: Не менее 3 лет по направлению деятельности
Специальные (профессиональные) умения, навыки. Принципы управления рисками. Этапы разработки системы управления рисками. Стратегия развития управления рисками в организации. Компоненты системы управления рисками и их взаимосвязь. Международные и национальные стандарты, а также лучшие практики по управлению рисками.
Условия:
Работа в офисе г. Иркутск (40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями)
Деловые и личные качества: дисциплинированность, профессионализм, дипломатичность, оперативность.