Обеспечение актуального состояния матрицы контролей.
Подтверждение актуальности дизайна контролей на ежеквартальной основе.
Обеспечение проведения контрольных процедур.
Тестирование контролей на постоянной основе.
Взаимодействие с внутренним и внешним аудитом во время аудиторских проверок.
Контроль соответствия бизнес-процессов корпоративным стандартам.
Анализ и оптимизация существующих бизнес-процессов.
Проверка внутренних процедур, которые могут оказать существенное влияние на проводимые операции и отчетность, на соответствие утвержденным политикам, законодательству и регулирующим документам.
Оценка эффективности внутреннего контроля Компании.
Участвовать и содействовать в проведении корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов СМК и выявлении других несоответствий.
Требования:
Высшее экономическое/финансовое/бухгалтерское/технической
Экономика/Финансы/Бухгалтерия/технология и управления рисками и внутреннему контролю не менее 3-х лет (опыт работа в телекоммуникации приветствуется)
Сильные аналитические навыки. Навыки работы с аудиторами Оценка эффективности организации бизнес-процессов. Знание MS Office на уровне опытного пользователя
Понимание сути Внутреннего контроля и области SOX с комплаенс уклоном. Желательно: знания методологий Риск Менеджмента (ERM, ORM, COSO etc.)
Совершенное владение английским языком, как письменно, так и устно (уровень Advanced) Умение преобразовывать комплексную информацию на английском в краткий отчет
Навыки и опыт в оптимизации, автоматизация бизнес процессов, технологических улучшений, внедрения контролей по уменьшению и предотвращению операционных рисков, провидения оценки эффективности системы внутренних контролей Компании (SOX404)
Условия:
График работы 5/2 – офис;
Оформление трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством;
Добровольная медицинская страховка или абонемент в фитнес-клуб Чехов;
27 календарных дней оплачиваемого отпуска в год;
Возможности для обучения и развития сотрудников, корпоративные тренинги;