осуществлять проверку первичных документов и на основании их отражать в учетной системе SAP кредиторскую задолженность поставщиков;
в соответствии с условиями контрактов отправлять документы на оплату;
уведомлять инициаторов платежей и контрагентов об ошибках в документах и о блокировании документов к оплате;
проводить взаимозачеты и выравнивания кредиторов в учетной системе SAP;
участвовать в проектах по внедрению новых процессов или по совершенствованию текущих процессов (тестирование);
выполнять KPI (ключевые показатели эффективности) команды.
Требования:
высшее профессиональное образование (финансовое/экономическое);
опыт работы в области бухгалтерского учета не менее 2-х лет, опыт работы в области учета расчетов с кредиторами и первичными документами/другой опыт работы в бухгалтерии;
знание стандартов РСБУ, законодательства РФ в части расчетов с поставщиками, первичных документов;
внимательность к деталям, инициативность, желание развиваться, готовность к сложным задачам, умение работать в стрессовой ситуации;
уверенный пользователь Excel, Word, Outlook, преимуществом будет знание SAP.